Orden de Compra. Nº2252-52-SE19 "HBH/PROGRAMA/ECONOMATO/DICIEMBRE 2018"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2252-52-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-01-2019
Nombre de la Orden de Compra HBH/PROGRAMA/ECONOMATO/DICIEMBRE 2018
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2252-341-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna Adquisiciones
Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna
R.U.T. 61.608.408-9
Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 360, Providencia
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-007-002 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días El pago se efectuará en Tesorería de la Unidad de Finanzas del HOSPITAL en un plazo de 45 días, contados desde la entrega de la documentación señalada, atendida la dinámica financiera, ya que este pago exige disponibilidad efectiva.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna
R.U.T. 61.608.408-9
Dirección de Facturación Antonio Varas 360, Providencia
Comuna Santiago
Impuesto 172284,4
Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 360, Providencia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-01-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Industrias Enflex S.A. - Casa Matriz
Razón Social Industrias Enflex S.A.
R.U.T. 83.120.700-0
Sucursal Industrias Enflex S.A. - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121708
Bolsas higiénicas3280Unidad no definida703-0002 BOLSA TRANSPARENTE P/BASURA 70 X 80 X 0,8 /BOLSA/PAQUETE DE 10 BOLSAS 703-0002 BOLSA BASURA, PLASTICO TRANSPARENTE DE 70 CM X 80 CM X 0,08, PAQUETE DE 10 UD $ 186,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 610.080 $ 610.080
47121708
Bolsas higiénicas20Unidad no definida703-0010 BOLSA PREPICADA 20 X 30 /ROLLO /ROLLO 703-0010 BOLSAS PREPICADAS 20 CM X 30 CM, ROLLO 5 KILOS APROX $ 11.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 232.000 $ 232.000
47121708
Bolsas higiénicas330Unidad no definida703-0468 BOLSA TRANSPARENTE VIRGEN 70X80 /BOLSA/PAQUETE DE 10 BOLSAS 703-0468 BOLSA BASURA, PLASTICO TRANSPARENTE VIRGEN DE 70 CM X 80 CM X 0,08, PAQUETE DE 10 UD $ 196,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.680 $ 64.680
Total Neto $ 906.760
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 172.284
TOTAL OC $ 1.079.044


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.