Orden de Compra. Nº2252-55-SE13 "JL_PROGRAMA DE ALIMENTOS ENERO 2013"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2252-55-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-01-2013
Nombre de la Orden de Compra JL_PROGRAMA DE ALIMENTOS ENERO 2013
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2252-668-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna Adquisiciones
Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna
R.U.T. 61.608.408-9
Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 360, Providencia
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna
R.U.T. 61.608.408-9
Dirección de Facturación Antonio Varas 360, Providencia
Comuna Providencia
Impuesto 58582,7
Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 360, Providencia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Plasteca E.I.R.L.
Razón Social PLASTICOS MIGUEL IGNACIO JIMENEZ LARA E.I.R.L.
R.U.T. 76.300.380-9
Sucursal Comercial Plasteca E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111533
Cuadernillos o formularios para exámenes5Unidad703-0200 Papel Film 450x14mic. 1400 mt   $ 29.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.000 $ 148.000
24111503
Bolsas de plástico1000Unidad703-0014 Bolsa cierre hermetico largo 40cmx34cm ancho, tipo Ziploc   $ 125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.000 $ 125.000
42281809
Sobres de almacenamiento de registros de esterilización100Unidad702-0369 Sobre de papel grande color café  $ 41,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.100 $ 4.130
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos1000Unidad703-0225 Vaso plastico 200 cc  $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.000 $ 17.000
52151706
Palillos2000Unidad703-0217 Brochetas de madera 25cm  $ 7,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.200
Total Neto $ 308.330
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 58.583
TOTAL OC $ 366.913


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.