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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2252-5532-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
30-12-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CR/ PROGRAMA TEXTIL MES DE ENERO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna Adquisiciones |
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Razón Social |
Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna
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R.U.T. |
61.608.408-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Antonio Varas 360, Providencia |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
60 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna
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R.U.T. |
61.608.408-9 |
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Dirección de Facturación |
Antonio Varas 360, Providencia |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
7600 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Antonio Varas 360, Providencia |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MOARE |
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Razón Social |
COMERCIAL MOARE LTDA
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R.U.T. |
79.914.700-9 |
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Sucursal |
MOARE |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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53102305
| Pañales para bebé | 500 | Unidad | PAÑAL DESECHABLES GRANDE 10 A 14 KG. (ANATOMICO,SUPER ABSORBENTE, CINTA REPEGABLE) | PAÑAL DESECHABLES GRANDE 10 A 14 KG. (ANATOMICO,SUPER ABSORBENTE, CINTA REPEGABLE) |
$ 80,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 40.000
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$ 40.000
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Total Neto
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$ 40.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 7.600
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$ 47.600
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.