Orden de Compra. Nº2252-56-SE13 "JL_PROGRAMA DE ALIMENTOS ENERO 2013"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2252-56-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-01-2013
Nombre de la Orden de Compra JL_PROGRAMA DE ALIMENTOS ENERO 2013
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2252-668-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna Adquisiciones
Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna
R.U.T. 61.608.408-9
Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 360, Providencia
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna
R.U.T. 61.608.408-9
Dirección de Facturación Antonio Varas 360, Providencia
Comuna Providencia
Impuesto 112670
Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 360, Providencia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL GRAFIMERK LIMITADA
Razón Social COMERCIAL GRAFIMERK LIMITADA
R.U.T. 78.896.110-3
Sucursal COMERCIAL GRAFIMERK LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
55121607
Calcomanías100000Unidad702-0079 Etiqueta 10,2x3,6 1 salida   $ 4,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 418.000
55121607
Calcomanías100000Unidad702-0085 Etiquetas autoadhesivas Térmicas P-4 30x50mm   $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 94.000
55121607
Calcomanías50000Unidad702-0081 Etiqueta 100x40mm (Código de Barra)   $ 2,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 81.000
Total Neto $ 593.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 112.670
TOTAL OC $ 705.670


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.