|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2252-5774-SE13 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
06-11-2013 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
JC_SERVICIO DE CAFETERIA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2252-210-L113 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna Adquisiciones |
|
Razón Social |
Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna
|
|
R.U.T. |
61.608.408-9 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Antonio Varas 360, Providencia |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
60 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna
|
|
R.U.T. |
61.608.408-9 |
|
Dirección de Facturación |
Antonio Varas 360, Providencia |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
318107,5 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Antonio Varas 360, Providencia |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
06-11-2013 |
|
|
|
Proveedor |
BANQUETERIA "OSCAR" |
|
Razón Social |
OSCAR ARIEL DONOSO ESCOBAR
|
|
R.U.T. |
11.857.787-6 |
|
Sucursal |
BANQUETERIA "OSCAR" |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
30221003
| Cafetería | 905 | Unidad | Servicio de café saludable en modalidad de autoservicio que deberá incluir té, café, jugo light y/o agua mineral, galletas light (soda o agua, integrales, o de cereal, dulces, etc.), mermelada Light. Se podrá alternar con: yogurt con cereales, galletas de | Detalle en cotización que se adjunta en oferta economica |
$ 1.850,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.674.250
|
$ 1.674.250
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.674.250
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 318.108
|
|
$ 1.992.358
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.