Orden de Compra. Nº2252-6522-SE18 "NFC/PROGRAMA/IMG/SEPTIEMBRE"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2252-6522-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-08-2018
Nombre de la Orden de Compra NFC/PROGRAMA/IMG/SEPTIEMBRE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2252-139-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna Adquisiciones
Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna
R.U.T. 61.608.408-9
Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 360, Providencia
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Licitacion proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días Forma de pago: Son las que se estableció en las Bases de la licitación. El pago será a 90 días atendida la dinámica financiera, ya que este pago exige disponibilidad efectiva.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna
R.U.T. 61.608.408-9
Dirección de Facturación Antonio Varas 360, Providencia
Comuna Providencia
Impuesto 114950
Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 360, Providencia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-08-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Jesmo Ltda.
Razón Social COMERCIAL JESMO LIMITADA
R.U.T. 76.075.042-5
Sucursal Jesmo Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42281801
Tiras para pruebas de desinfectante50Unidad205-0659 MANGA INCOLORA 20*0,008 MANGA PLASTICA INCOLORA 20 CM X 0,08 CM, KILO $ 3.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 197.500 $ 197.500
42281801
Tiras para pruebas de desinfectante50Unidad205-0658 MANGA INCOLORA 40*0,008 MANGA PLASTICA INCOLORA 40 CM X 0,08 CM, KILO $ 3.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 197.500 $ 197.500
42281801
Tiras para pruebas de desinfectante50Unidad206-0245 MANGA PLASTICA NARANJA 30 CM X 0,08 CM, KILOMANGA PLASTICA NARANJA 30 CM X 0,08 CM, KILO $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000
Total Neto $ 605.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 114.950
TOTAL OC $ 719.950


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.