Orden de Compra. Nº
2252-6606-SE18
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MPO/PROGRAMA/IMG/SEPTIEMBRE
"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2252-6606-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
24-08-2018
Nombre de la Orden de Compra
MPO/PROGRAMA/IMG/SEPTIEMBRE
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2252-124-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna Adquisiciones
Razón Social
Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna
R.U.T.
61.608.408-9
Dirección de Unidad de Compra
Antonio Varas 360, Providencia
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2252-104-lq17 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Son las que se estableció en las Bases de la licitación. El pago será a 90 días atendida la dinámica financiera, ya que este pago exige disponibilidad efectiva.
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna
R.U.T.
61.608.408-9
Dirección de Facturación
Antonio Varas 360, Providencia
Comuna
Santiago
Impuesto
470679,4
Dirección de Envío de la Factura
Antonio Varas 360, Providencia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
BIOCLIN S.A.
Razón Social
SOC IMPORT EXPORT Y DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS E I
R.U.T.
96.910.280-3
Sucursal
BIOCLIN S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42311511
Vendas de gasa
1000
Unidad no definida
207-0104 GASA QUEMADOS (PABELLON)
207-0104 GASA QUEMADOS (PABELLON)
$ 129,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 129.000
$ 129.000
42311511
Vendas de gasa
500
Unidad no definida
203-0083 - TORULAS ESTERILES /TORULA/BOLSA 100 TORULAS
203-0083 - TORULAS ESTERILES /TORULA/BOLSA 100 TORULAS
$ 21,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.500
$ 10.500
42311511
Vendas de gasa
120
Unidad no definida
207-0116 VENDA SIMPLE 10 CM X 5.0 M (PABELLON)
207-0116 VENDA SIMPLE 10 CM X 5.0 M (PABELLON)
$ 198,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.760
$ 23.760
42311511
Vendas de gasa
7300
Unidad no definida
207-0126 APOSITO CORRIENTE (S. CLINICOS)
207-0126 APOSITO CORRIENTE (S. CLINICOS)
$ 150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.095.000
$ 1.095.000
42311511
Vendas de gasa
3500
Unidad no definida
207-0127 APOSITO GRANDE (S. CLINICOS)
207-0127 APOSITO GRANDE (S. CLINICOS)
$ 170,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 595.000
$ 595.000
42311511
Vendas de gasa
300
Unidad no definida
207-0129 GASA TAPONAMIENTO (S. CLINICOS)
207-0129 GASA TAPONAMIENTO (S. CLINICOS)
$ 105,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.500
$ 31.500
42311511
Vendas de gasa
2500
Unidad no definida
207-0131 TORULA DE GASA X 5 UD (S. CLINICOS)
207-0131 TORULA DE GASA X 5 UD (S. CLINICOS)
$ 189,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 472.500
$ 472.500
42311511
Vendas de gasa
1500
Unidad no definida
207-0132 TORULERITO X 2 UD (S. CLINICOS)
207-0132 TORULERITO X 2 UD (S. CLINICOS)
$ 80,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 120.000
$ 120.000
Total Neto
$ 2.477.260
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 470.679
TOTAL OC
$ 2.947.939
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.