Orden de Compra. Nº2252-7236-SE12 "JL_Programa Abastecimiento Diciembre 2012"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2252-7236-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-12-2012
Nombre de la Orden de Compra JL_Programa Abastecimiento Diciembre 2012
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2252-614-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna Adquisiciones
Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna
R.U.T. 61.608.408-9
Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 360, Providencia
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna
R.U.T. 61.608.408-9
Dirección de Facturación Antonio Varas 360, Providencia
Comuna Providencia
Impuesto 82271,9
Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 360, Providencia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Libreria Seguel S.A
Razón Social LIBRERIA SEGUEL S A
R.U.T. 96.940.460-5
Sucursal Libreria Seguel S.A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26111702
Pilas alcalinas200Unidad702-0148 Pilas Medianas C  $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.800 $ 142.800
42281808
Papeles u hojas de esterilización10000Unidad702-0165 Sobre de papel blanco 1/2 Kilo  $ 7,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
47121812
Raspadores de limpieza50Unidad703-0086 mopa algodón virutex o similar  $ 2.469,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.450 $ 123.450
47131502
Paños de limpieza200Unidad703-0053 Paño abrasiva verde (10x15)  $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.000 $ 47.000
47131824
Productos de limpieza de ventanas40Unidad703-0071 Limpiavidrios con pulverizador  $ 1.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.760 $ 49.760
Total Neto $ 433.010
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 82.272
TOTAL OC $ 515.282


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.