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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2252-735-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
16-01-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MPO/COMPRA FUERA DE PROGRAMA/ENERO 2019 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2252-149-LE17 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna Adquisiciones |
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Razón Social |
Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna
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R.U.T. |
61.608.408-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Antonio Varas 360, Providencia |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
El pago se efectuara en Tesorería de la Unidad de Finanzas del HOSPITAL en un plazo de 45 días,contados desde la entrega de la documentación señalada, atendida la dinámica financiera, ya que este pago exige disponibilidad efectiva. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna
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R.U.T. |
61.608.408-9 |
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Dirección de Facturación |
Antonio Varas 360, Providencia |
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Comuna |
Providencia
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Impuesto |
15048 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Antonio Varas 360, Providencia |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
17-01-2019 |
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Proveedor |
Sur Medical Spa |
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Razón Social |
SUR MEDICAL SPA
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R.U.T. |
99.576.080-0 |
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Sucursal |
Sur Medical Spa |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42294935
| Agujas de punción, revestimientos, obturadores o cánulas para endoscopia, o bandejas de procedimiento, kits o productos relacionados | 3 | Unidad | 204-0346 INYECTOR DE VARICES ESOFAGICAS 21 G
| 204-0346 INYECTOR DE VARICES ESOFAGICAS 21 G |
$ 26.400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 79.200
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$ 79.200
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Total Neto
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$ 79.200
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 15.048
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$ 94.248
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.