Orden de Compra. Nº
2252-7423-SE12
"
JL_Programa Abastecimiento Diciembre 2012 (ITEM 2204007)
"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2252-7423-SE12
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
07-12-2012
Nombre de la Orden de Compra
JL_Programa Abastecimiento Diciembre 2012 (ITEM 2204007)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2252-636-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna Adquisiciones
Razón Social
Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna
R.U.T.
61.608.408-9
Dirección de Unidad de Compra
Antonio Varas 360, Providencia
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna
R.U.T.
61.608.408-9
Dirección de Facturación
Antonio Varas 360, Providencia
Comuna
Providencia
Impuesto
59093,8
Dirección de Envío de la Factura
Antonio Varas 360, Providencia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Estalista, Materiales Educativos
Razón Social
INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LIMITADA
R.U.T.
77.558.540-4
Sucursal
Estalista, Materiales Educativos
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111610
Cartulina
50
Unidad
Pliego cartulina color amarillo
$ 61,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.050
$ 3.050
14111610
Cartulina
50
Unidad
Pliego cartulina color azul
$ 61,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.050
$ 3.050
14111610
Cartulina
50
Unidad
Pliego cartulina color verde
$ 61,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.050
$ 3.050
14111610
Cartulina
50
Unidad
Pliego cartulina color Fucsia
$ 61,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.050
$ 3.050
14121503
Cartulina
50
Unidad
Pliego cartulina color rojo
$ 61,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.050
$ 3.050
44122011
Carpetas para archivos
300
Unidad
Carpeta Plastificada Oficio(variados colores)
$ 113,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.900
$ 33.900
47131810
Productos para lavar platos
150
Unidad
Lavalozas líquido tipo Quix
$ 1.535,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 230.250
$ 230.250
15101507
Bencina
20
Litro
Bencina Blanca [envase Litro]
$ 1.581,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.620
$ 31.620
Total Neto
$ 311.020
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 59.094
TOTAL OC
$ 370.114
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.