Orden de Compra. Nº2252-7423-SE12 "JL_Programa Abastecimiento Diciembre 2012 (ITEM 2204007)"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2252-7423-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-12-2012
Nombre de la Orden de Compra JL_Programa Abastecimiento Diciembre 2012 (ITEM 2204007)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2252-636-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna Adquisiciones
Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna
R.U.T. 61.608.408-9
Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 360, Providencia
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna
R.U.T. 61.608.408-9
Dirección de Facturación Antonio Varas 360, Providencia
Comuna Providencia
Impuesto 59093,8
Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 360, Providencia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Estalista, Materiales Educativos
Razón Social INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LIMITADA
R.U.T. 77.558.540-4
Sucursal Estalista, Materiales Educativos
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111610
Cartulina50UnidadPliego cartulina color amarillo  $ 61,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.050 $ 3.050
14111610
Cartulina50UnidadPliego cartulina color azul  $ 61,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.050 $ 3.050
14111610
Cartulina50UnidadPliego cartulina color verde  $ 61,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.050 $ 3.050
14111610
Cartulina50UnidadPliego cartulina color Fucsia  $ 61,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.050 $ 3.050
14121503
Cartulina50UnidadPliego cartulina color rojo  $ 61,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.050 $ 3.050
44122011
Carpetas para archivos300UnidadCarpeta Plastificada Oficio(variados colores)  $ 113,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.900 $ 33.900
47131810
Productos para lavar platos150UnidadLavalozas líquido tipo Quix  $ 1.535,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 230.250 $ 230.250
15101507
Bencina20LitroBencina Blanca [envase Litro]  $ 1.581,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.620 $ 31.620
Total Neto $ 311.020
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 59.094
TOTAL OC $ 370.114


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.