Orden de Compra. Nº2252-8109-CM11 "JL_Programa Abastecimiento Enero 2012(ITEM 2204001)"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2252-8109-CM11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-12-2011
Nombre de la Orden de Compra JL_Programa Abastecimiento Enero 2012(ITEM 2204001)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna Adquisiciones
Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna
R.U.T. 61.608.408-9
Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 360, Providencia
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna
R.U.T. 61.608.408-9
Dirección de Facturación Antonio Varas 360, Providencia
Comuna Providencia
Impuesto 48704,0395
Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 360, Providencia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.906.980-8
Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131805
Limpiadores de uso general15 (601960) LIMPIADOR VIM LIQUIDO 10 LT UNIDAD 602147(601960) LIMPIADOR VIM LIQUIDO 10 LT UNIDAD; Código: TT0007030;Región : RM $ 13.671,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 205.065 $ 205.065
47131603
Esponjas200 (51135) ESPONJA BONOBRIL CLASICO AMARILLO VERDE ACANALADA STANDART COCINA 53172(51135) ESPONJA BONOBRIL CLASICO AMARILLO VERDE ACANALADA STANDART COCINA ; Código: ;Región : RM $ 199,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.800 $ 39.800
47131502
Bayetas o trapos de limpieza100 (51095) PANO VIRUTEX FIBRA ABRASIVA STANDAR 53132(51095) PANO VIRUTEX FIBRA ABRASIVA STANDAR ; Código: ;Región : RM $ 194,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.400 $ 19.400
Total Neto $ 264.265
Descuento $ 7.928
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 48.704
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 305.041


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.