Orden de Compra. Nº2252-8242-SE18 "HBH/PROGRAMA/ECONOMATO/NOVIEMBRE 2018"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2252-8242-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-10-2018
Nombre de la Orden de Compra HBH/PROGRAMA/ECONOMATO/NOVIEMBRE 2018
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2252-150-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna Adquisiciones
Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna
R.U.T. 61.608.408-9
Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 360, Providencia
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-008 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días Son las que se estableció en las Bases de la licitación. El pago será a 90 días atendida la dinámica financiera, ya que este pago exige disponibilidad efectiva.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna
R.U.T. 61.608.408-9
Dirección de Facturación Antonio Varas 360, Providencia
Comuna Santiago
Impuesto 161880
Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 360, Providencia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Jesmo Ltda.
Razón Social COMERCIAL JESMO LIMITADA
R.U.T. 76.075.042-5
Sucursal Jesmo Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos8000Unidad703-0455 ENVASE TERMICO MARMITA UD 703-0455 ENVASE TERMICO MARMITA UD $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 640.000 $ 640.000
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos12000Unidad703-0202 CUCHARA PLASTICA SOPERA 703-0202 CUCHARA PLASTICA SOPERA $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.000 $ 96.000
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos4000Unidad703-0228 VASO PLÁSTICO 240 CC /VASO/MANGA 703-0228 VASO PLÁSTICO TRANSPARENTE 240 CC CAJA X 2000 UD $ 29,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.000 $ 116.000
Total Neto $ 852.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 161.880
TOTAL OC $ 1.013.880


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.