Orden de Compra. Nº2252-844-SE19 "NFC/FUERA DE PROGRAMA/ESTERILIZACIÓN/ENERO"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2252-844-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-01-2019
Nombre de la Orden de Compra NFC/FUERA DE PROGRAMA/ESTERILIZACIÓN/ENERO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2252-124-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna Adquisiciones
Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna
R.U.T. 61.608.408-9
Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 360, Providencia
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.005 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Son las que se estableció en las Bases de la licitación. El pago será a 90 días atendida la dinámica financiera, ya que este pago exige disponibilidad efectiva.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna
R.U.T. 61.608.408-9
Dirección de Facturación Antonio Varas 360, Providencia
Comuna Santiago
Impuesto 58406
Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 360, Providencia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MAQUIR LTDA
Razón Social DISTRIBUIDORA DE MATERIAL QUIRURGICO LIMITADA
R.U.T. 78.372.730-7
Sucursal MAQUIR LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Vendas de gasa150Unidad no definida207-0110 TORULERO DE GASA (PABELLON)207-0110 TORULERO DE GASA (PABELLON) $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.900 $ 18.900
42311511
Vendas de gasa50Unidad no definida207-0137 VENDA DOBLE MEDIANA (S. CLINICOS)207-0137 VENDA DOBLE MEDIANA (S. CLINICOS) $ 547,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.350 $ 27.350
42311511
Vendas de gasa200Unidad no definida207-0136 VENDA DOBLE ANGOSTA SERVICIO CLINICO: VENDA DE GASA HIDROFILA (TEJIDA) DOBLE ENRROLLADA SOBRE SI, DE 6 CM X 2,5 METROS .207-0136 VENDA DOBLE ANGOSTA SERVICIO CLINICO: VENDA DE GASA HIDROFILA (TEJIDA) DOBLE ENRROLLADA SOBRE SI, DE 6 CM X 2,5 METROS . $ 384,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.800 $ 76.800
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Vendas de gasa150Unidad no definida207-0141 TORULERITO PABELLON: APLICADOR DE ALGODÓN (COTONITO), 2 UNIDADES POR EMPAQUE. 207-0141 TORULERITO PABELLON: APLICADOR DE ALGODÓN (COTONITO), 2 UNIDADES POR EMPAQUE. $ 99,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.850 $ 14.850
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Vendas de gasa1500Unidad no definida207-0134 TORULERO DE GASA (S. CLINICOS)207-0134 TORULERO DE GASA (S. CLINICOS) $ 113,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 169.500 $ 169.500
Total Neto $ 307.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 58.406
TOTAL OC $ 365.806


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.