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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2252-8505-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
31-12-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
jll - informatica - diciembre |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2252-338-LE14 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna Adquisiciones |
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Razón Social |
Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna
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R.U.T. |
61.608.408-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Antonio Varas 360, Providencia |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
60 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna
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R.U.T. |
61.608.408-9 |
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Dirección de Facturación |
Antonio Varas 360, Providencia |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
185250 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Antonio Varas 360, Providencia |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
02-01-2015 |
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Proveedor |
JORGE TAPIA LAGOS SUMINISTROS |
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Razón Social |
JORGE FABIAN TAPIA LAGOS
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R.U.T. |
10.888.921-7 |
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Sucursal |
JORGE TAPIA LAGOS SUMINISTROS |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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14111537
| Papel de etiquetas | 300000 | Unidad | 703-0611 - ETIQUETAS_30X80_1_SALIDA | 703-0611 ETIQUETA TERMICA 30X80.
COLOR BLANCO AUTOADHESIVO.
DE ALTA CALIDAD.
BUJE DE 1 PULGADA.
DIAMETRO 12,5 CM.
ROLLO 2650 ETIQUETAS. |
$ 3,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 900.000
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$ 975.000
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Total Neto
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$ 975.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 185.250
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$ 1.160.250
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.