Orden de Compra. Nº2252-8916-SE18 "HBH/PROGRAMA/ECONOMATO/NOVIEMBRE 2018"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2252-8916-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-11-2018
Nombre de la Orden de Compra HBH/PROGRAMA/ECONOMATO/NOVIEMBRE 2018
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2252-139-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna Adquisiciones
Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna
R.U.T. 61.608.408-9
Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 360, Providencia
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-007-002 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días Son las que se estableció en las Bases de la licitación. El pago será a 90 días atendida la dinámica financiera, ya que este pago exige disponibilidad efectiva.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna
R.U.T. 61.608.408-9
Dirección de Facturación Antonio Varas 360, Providencia
Comuna Santiago
Impuesto 44460
Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 360, Providencia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-11-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIST. ARTICULOS MEDICOS PÉREZ SPA
Razón Social DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ SPA
R.U.T. 89.752.800-2
Sucursal DIST. ARTICULOS MEDICOS PÉREZ SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42281801
Tiras para pruebas de desinfectante12000Unidad no definida702-0163 SOBRE PAPEL KRAFT 3 KILOS /SOBRE/PAQUETE X 1000 SOBRES 702-0163 SOBRE PAPEL KRAFT 3 KILOS /SOBRE/PAQUETE X 1000 SOBRES $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.000 $ 108.000
42281801
Tiras para pruebas de desinfectante4000Unidad702-0165 - SOBRE PAPEL 1/2 KILO /SOBRE/PAQUETE X 1000 SOBRES FARMACIA 3000 ESTERILIZACIÓN 1000702-0165 - SOBRE PAPEL 1/2 KILO /SOBRE/PAQUETE X 1000 SOBRES $ 6,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
42281801
Tiras para pruebas de desinfectante6000Unidad702-0179 SOBRE PAPEL KRAFT 5 KILOS /SOBRE/PAQUETE X 1000 SOBRES 702-0179 SOBRE PAPEL KRAFT 5 KILOS /SOBRE/PAQUETE X 1000 SOBRES $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.000 $ 102.000
Total Neto $ 234.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 44.460
TOTAL OC $ 278.460


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.