Orden de Compra. Nº2252-9684-CM17 "JLB/PROGRAMA/IMG/ENERO"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2252-9684-CM17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-12-2017
Nombre de la Orden de Compra JLB/PROGRAMA/IMG/ENERO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna Adquisiciones
Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna
R.U.T. 61.608.408-9
Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 360, Providencia
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Son las que se estableció en las Bases de la licitación. El pago será a 6090 días atendida la dinámica financiera, ya que este pago exige disponibilidad efectiva.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna
R.U.T. 61.608.408-9
Dirección de Facturación Antonio Varas 360, Providencia
Comuna Providencia
Impuesto 67652,7984
Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 360, Providencia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Munnich Desechables
Razón Social MUNNICH PHARMA MEDICAL LIMITADA
R.U.T. 80.447.400-5
Sucursal Munnich Desechables
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42271708
2239-16-LR15
Mascarillas de oxígeno médicas o piezas12 (1266993) MASCARILLA 3M RESPIRADOR VFLEX 1805 TIPO N95 50 UNIDADES 1293093(1266993) MASCARILLA 3M RESPIRADOR VFLEX 1805 TIPO N95 50 UNIDADES; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 29.972,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 359.664 $ 359.664
Total Neto $ 359.664
Descuento $ 3.597
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 67.653
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 423.720


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.