Orden de Compra. Nº2252-9798-SE18 "HBH/PROGRAMA/ECONOMATO/ENERO 2019"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2252-9798-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-12-2018
Nombre de la Orden de Compra HBH/PROGRAMA/ECONOMATO/ENERO 2019
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2252-139-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna Adquisiciones
Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna
R.U.T. 61.608.408-9
Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 360, Providencia
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-007-002 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días El pago se efectuará en Tesorería de la Unidad de Finanzas del HOSPITAL en un plazo de 45 días, contados desde la entrega de la documentación señalada, atendida la dinámica financiera, ya que este pago exige disponibilidad efectiva
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna
R.U.T. 61.608.408-9
Dirección de Facturación Antonio Varas 360, Providencia
Comuna Santiago
Impuesto 53200
Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 360, Providencia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIST. ARTICULOS MEDICOS PÉREZ SPA
Razón Social DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ SPA
R.U.T. 89.752.800-2
Sucursal DIST. ARTICULOS MEDICOS PÉREZ SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42281801
Tiras para pruebas de desinfectante16000Unidad no definida702-0163 SOBRE PAPEL KRAFT 3 KILOS /SOBRE/PAQUETE X 1000 SOBRES 702-0163 SOBRE PAPEL KRAFT 3 KILOS /SOBRE/PAQUETE X 1000 SOBRES DESPACHO 02-12-2018 UNIDADES 8000 DESPACHO 16-12-2018 UNIDADES 8000 $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.000 $ 144.000
42281801
Tiras para pruebas de desinfectante8000Unidad702-0179 SOBRE PAPEL KRAFT 5 KILOS /SOBRE/PAQUETE X 1000 SOBRES 702-0179 SOBRE PAPEL KRAFT 5 KILOS /SOBRE/PAQUETE X 1000 SOBRES DESPACHO 02-12-2018 UNIDADES 4000 DESPACHO 16-12-2018 UNIDADES 4000 $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.000 $ 136.000
Total Neto $ 280.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 53.200
TOTAL OC $ 333.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.