Orden de Compra. Nº2253-907-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 2253-267-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2253-907-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-09-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2253-267-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas DESPACHAR URGENTE BODEGA DE ABASTECIMIENTO LUNES A VIERNES DE 08:00 A 12:30
Proveniente de Licitación 2253-267-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna Abastecimiento
Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna
R.U.T. 61.608.408-9
Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 360, Providencia
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna
R.U.T. 61.608.408-9
Dirección de Facturación Antonio Varas 360, Providencia
Comuna -1
Impuesto 15793,75
Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 360, Providencia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201517
17216 |CINTA MASKING 12 X 40 MT 3M35Unidad17216 |CINTA MASKING 12 X 40 MT 3MCinta Masking Tape rollos 3M 12mm $ 249,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.715 $ 8.715
47131602
83988 |TRAPERO SIMPLE 50X70 VIRUTEX100Unidad83988 |TRAPERO SIMPLE 50X70 VIRUTEXTrapero Algodon Simple 50x70cm tipo VIRUTEX $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000
47131605
14435 |ESCOBILLA ASEO U¥AS20Unidad14435 |ESCOBILLA ASEO U¥ASEscobilla de Uña Plasticas $ 266,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.320 $ 5.320
47131824
12434 |LIMPIADOR MULTIUSO 500 CC RECARGA GLASS4Unidad12434 |LIMPIADOR MULTIUSO 500 CC RECARGA GLASSGlassex Multiuso 500cc. Recarga $ 725,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.900 $ 2.900
12131706
12581 |FOSFOROS COPIHUE X 10 CAJITAS15Unidad12581 |FOSFOROS COPIHUE X 10 CAJITASFosforos de madera caja x 50 palitos (Copihue-Los Andes) $ 542,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.130 $ 8.130
14111509
99152 |PALOS HELADOS PQTE. 1 KL.APROX. (800 U1500Unidad99152 |PALOS HELADOS PQTE. 1 KL.APROX. (800 UPalos de Helados $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.860
14111525
17304 |PAPEL ALUMINIO ALUSA FOIL STANDARD 30 X2Rollo17304 |PAPEL ALUMINIO ALUSA FOIL STANDARD 30 XPapel Aluminio 30 Metros $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200
Total Neto $ 83.125
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.794
TOTAL OC $ 98.919


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.