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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2253-908-OC07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
04-09-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 2253-267-CO07 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
DESPACHAR URGENTE
BODEGA DE ABASTECIMIENTO
LUNES A VIERNES DE 08:00 A 12:30 |
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Proveniente de Licitación
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2253-267-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna Abastecimiento |
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Razón Social |
Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna
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R.U.T. |
61.608.408-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Antonio Varas 360, Providencia |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna
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R.U.T. |
61.608.408-9 |
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Dirección de Facturación |
Antonio Varas 360, Providencia |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
3705 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Antonio Varas 360, Providencia |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
Empresa Química Cono Sur S.A.
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R.U.T. |
99.575.020-1 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131603
| Esponjas multiuso - verde amarilla | 50 | Unidad | Esponjas multiuso - verde amarilla | Esponja Bonobril vajilla clasica |
$ 90,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.500
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$ 4.500
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47131618
| Mopas húmedas de tiras de 230 grs. - repuesto - COMTEX | 10 | Unidad | Mopas húmedas de tiras de 230 grs. - repuesto - COMTEX | Mopas Algodon tiras largas 230gr. REPUESTO |
$ 1.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.000
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$ 15.000
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Total Neto
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$ 19.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 3.705
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$ 23.205
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.