|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2253-924-OC07 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
04-09-2007 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 2253-268-CO07 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
DESPACHAR URGENTE
BODEGA DE ABASTECIMIENTO
LUNES A VIERNES DE 08:00 A 12:30
NOTA: UN MASTER YA FUE DESPACHADO |
|
Proveniente de Licitación
|
2253-268-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna Abastecimiento |
|
Razón Social |
Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna
|
|
R.U.T. |
61.608.408-9 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Antonio Varas 360, Providencia |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna
|
|
R.U.T. |
61.608.408-9 |
|
Dirección de Facturación |
Antonio Varas 360, Providencia |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
16720 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Antonio Varas 360, Providencia |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
cristian mancilla riveros
|
|
R.U.T. |
10.366.347-4 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
14111505
| Papel para mimeógrafo | 4 | Unidad | Papel para mimeógrafo | master de mimeografia Nº10 negro. KATUN |
$ 22.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 88.000
|
$ 88.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 88.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 16.720
|
|
$ 104.720
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.