Orden de Compra. Nº2253-926-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 2253-268-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2253-926-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-09-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2253-268-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas DESPACHAR URGENTE BODEGA DE ABASTECIMIENTO LUNES A VIERNES DE 08:00 A 12:30
Proveniente de Licitación 2253-268-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna Abastecimiento
Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna
R.U.T. 61.608.408-9
Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 360, Providencia
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna
R.U.T. 61.608.408-9
Dirección de Facturación Antonio Varas 360, Providencia
Comuna -1
Impuesto 15966,08
Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 360, Providencia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social GLORIA MUNOZ VILLALON COMERCIALIZADORA IMPORTACION
R.U.T. 79.668.570-0
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122103
caja de corchetes 26/6 x 5000 uni.30Cajacaja de corchetes 26/6 x 5000 uni.Corchetes 26/6 (cja.x 5000 uds) $ 194,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.820 $ 5.820
44122104
caja de clips de 33 mm x 100 uni.50Cajacaja de clips de 33 mm x 100 uni.Clips Metalico punta redonda 33mm x 100 uds. $ 58,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.900 $ 2.900
31201610
Cola fría de 110 cc. ARTEL3UnidadCola fría de 110 cc. ARTELCola fria con Boquilla 110 gramos $ 270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 810 $ 810
44102402
FECHADOR N° 44UnidadFECHADOR N° 4Timbre Fechador chico 4 mm $ 860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.440 $ 3.440
14111505
hoja papel fotocopia celeste tamaño carta1000Unidadhoja papel fotocopia celeste tamaño cartaPapel carta celeste 75gr. $ 5,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
14111505
hoja de cartulina de 180 grs. blanca t/carta1000Unidadhoja de cartulina de 180 grs. blanca t/cartaCartulina Blanca 180 grs. tamaño carta $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
14111514
cuaderno universitario de 100 hjs. matematicas ISOFIT50Unidadcuaderno universitario de 100 hjs. matematicas ISOFITCuaderno Universitario 100 hojas Matematicas $ 270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500
31201517
rollo de cinta de embalaje de 2" transparente USATAPE12Unidadrollo de cinta de embalaje de 2" transparente USATAPECinta Embalaje Transparente 48x50 yardas $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.812 $ 1.812
44121605
rollo de scotch de 12 mm x 30 mts.50Unidadrollo de scotch de 12 mm x 30 mts.Scotch Transparente 12x30 mt. $ 41,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.050 $ 2.050
44122011
fundas transparente carta100Unidadfundas transparente cartaFunda Plastica Transp. T. Carta $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300 $ 1.300
44122011
fundas plasticas transparente oficio100Unidadfundas plasticas transparente oficioFunda Plastica Transparente Oficio $ 14,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400 $ 1.400
14111506
rollo de papel PANASONIC KXFA57A2Rollorollo de papel PANASONIC KXFA57APapel Panasonic KX FA57A p/fax $ 13.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 26.000
Total Neto $ 84.032
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.966
TOTAL OC $ 99.998


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.