Orden de Compra. Nº
2253-926-OC07
"
OC Generada desde la Adquisición 2253-268-CO07
"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2253-926-OC07
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
04-09-2007
Nombre de la Orden de Compra
OC Generada desde la Adquisición 2253-268-CO07
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
DESPACHAR URGENTE BODEGA DE ABASTECIMIENTO LUNES A VIERNES DE 08:00 A 12:30
Proveniente de Licitación
2253-268-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna Abastecimiento
Razón Social
Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna
R.U.T.
61.608.408-9
Dirección de Unidad de Compra
Antonio Varas 360, Providencia
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna
R.U.T.
61.608.408-9
Dirección de Facturación
Antonio Varas 360, Providencia
Comuna
-1
Impuesto
15966,08
Dirección de Envío de la Factura
Antonio Varas 360, Providencia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
GLORIA MUNOZ VILLALON COMERCIALIZADORA IMPORTACION
R.U.T.
79.668.570-0
Sucursal
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44122103
caja de corchetes 26/6 x 5000 uni.
30
Caja
caja de corchetes 26/6 x 5000 uni.
Corchetes 26/6 (cja.x 5000 uds)
$ 194,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.820
$ 5.820
44122104
caja de clips de 33 mm x 100 uni.
50
Caja
caja de clips de 33 mm x 100 uni.
Clips Metalico punta redonda 33mm x 100 uds.
$ 58,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.900
$ 2.900
31201610
Cola fría de 110 cc. ARTEL
3
Unidad
Cola fría de 110 cc. ARTEL
Cola fria con Boquilla 110 gramos
$ 270,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 810
$ 810
44102402
FECHADOR N° 4
4
Unidad
FECHADOR N° 4
Timbre Fechador chico 4 mm
$ 860,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.440
$ 3.440
14111505
hoja papel fotocopia celeste tamaño carta
1000
Unidad
hoja papel fotocopia celeste tamaño carta
Papel carta celeste 75gr.
$ 5,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.000
$ 5.000
14111505
hoja de cartulina de 180 grs. blanca t/carta
1000
Unidad
hoja de cartulina de 180 grs. blanca t/carta
Cartulina Blanca 180 grs. tamaño carta
$ 20,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.000
$ 20.000
14111514
cuaderno universitario de 100 hjs. matematicas ISOFIT
50
Unidad
cuaderno universitario de 100 hjs. matematicas ISOFIT
Cuaderno Universitario 100 hojas Matematicas
$ 270,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.500
$ 13.500
31201517
rollo de cinta de embalaje de 2" transparente USATAPE
12
Unidad
rollo de cinta de embalaje de 2" transparente USATAPE
Cinta Embalaje Transparente 48x50 yardas
$ 151,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.812
$ 1.812
44121605
rollo de scotch de 12 mm x 30 mts.
50
Unidad
rollo de scotch de 12 mm x 30 mts.
Scotch Transparente 12x30 mt.
$ 41,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.050
$ 2.050
44122011
fundas transparente carta
100
Unidad
fundas transparente carta
Funda Plastica Transp. T. Carta
$ 13,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.300
$ 1.300
44122011
fundas plasticas transparente oficio
100
Unidad
fundas plasticas transparente oficio
Funda Plastica Transparente Oficio
$ 14,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.400
$ 1.400
14111506
rollo de papel PANASONIC KXFA57A
2
Rollo
rollo de papel PANASONIC KXFA57A
Papel Panasonic KX FA57A p/fax
$ 13.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.000
$ 26.000
Total Neto
$ 84.032
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 15.966
TOTAL OC
$ 99.998
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.