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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2255-122-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
04-12-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
JORNADA CONVIVENCIA ESCOLAR |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE LINARES
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R.U.T. |
61.931.500-6 |
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Dirección de Facturación |
Yumbel 698 |
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Comuna |
Linares
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Impuesto |
24055,33 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Yumbel 698 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
EL TREBOL NORTE LIMITADA |
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Razón Social |
COMERCIAL EL TREBOL NORTE LIMITADA
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R.U.T. |
77.498.518-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
EL TREBOL NORTE LIMITADA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50201706
| Café | 6 | Unidad | FRASCOS CAFE GRANULADO DE 200 GRS | |
$ 7.556,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 45.336
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$ 45.336
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50201713
| Bolsitas de te | 9 | Unidad | 4 CAJAS DE BOLSITAS DE TE
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$ 1.084,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.756
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$ 9.756
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50161509
| Productos de edulcorantes o azúcares naturales | 4 | Unidad | 4 KILOS DE AZUCAR GRANULADA | |
$ 1.168,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.672
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$ 4.672
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50161509
| Productos de edulcorantes o azúcares naturales | 2 | Unidad | 2 FRASCOS DE STEVIA O TAGATOSA | |
$ 3.437,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.874
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$ 6.874
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50192801
| Empanadas, tartas y pies frescos | 13 | Unidad | 10 KILOS DE PAN DE PASCUA CON FRUTOS SECOS | |
$ 4.613,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 59.969
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$ 59.969
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Total Neto
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$ 126.607
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 24.055
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$ 150.662
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.