Orden de Compra. Nº2255-122-AG24 "JORNADA CONVIVENCIA ESCOLAR "
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE LINARES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2255-122-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-12-2024
Nombre de la Orden de Compra JORNADA CONVIVENCIA ESCOLAR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial de Linares
Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE LINARES
R.U.T. 61.931.500-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 295 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE LINARES
R.U.T. 61.931.500-6
Dirección de Facturación Yumbel 698
Comuna Linares
Impuesto 24055,33
Dirección de Envío de la Factura Yumbel 698
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EL TREBOL NORTE LIMITADA
Razón Social COMERCIAL EL TREBOL NORTE LIMITADA
R.U.T. 77.498.518-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal EL TREBOL NORTE LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201706
Café6UnidadFRASCOS CAFE GRANULADO DE 200 GRS   $ 7.556,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.336 $ 45.336
50201713
Bolsitas de te9Unidad4 CAJAS DE BOLSITAS DE TE   $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.756 $ 9.756
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales4Unidad4 KILOS DE AZUCAR GRANULADA  $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.672 $ 4.672
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales2Unidad2 FRASCOS DE STEVIA O TAGATOSA  $ 3.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.874 $ 6.874
50192801
Empanadas, tartas y pies frescos13Unidad10 KILOS DE PAN DE PASCUA CON FRUTOS SECOS   $ 4.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.969 $ 59.969
Total Neto $ 126.607
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.055
TOTAL OC $ 150.662


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.498.518-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.