Orden de Compra. Nº2255-123-AG25 "INSUMOS REUNIONES EPJA"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE LINARES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2255-123-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-12-2025
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS REUNIONES EPJA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial de Linares
Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE LINARES
R.U.T. 61.931.500-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 269 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE LINARES
R.U.T. 61.931.500-6
Dirección de Facturación Yumbel 698
Comuna Linares
Impuesto 64980
Dirección de Envío de la Factura Yumbel 698
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LILI ALEJANDRA ALARCON CARDENAS
Razón Social LILI ALEJANDRA ALARCON CARDENAS
R.U.T. 14.509.598-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LILI ALEJANDRA ALARCON CARDENAS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201709
Café instantáneo11UnidadCAFE GRANULADO ENVASE DE 200 GR, INTENSIDAD SUPERIOR A MEDIA, SABOR Y AROMA INTENSO  $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.000 $ 132.000
50201713
Bolsitas de te15UnidadCAJAS DE TE NEGRO, ENVASE DE 50 BOLSAS, INTESIDAD MEDIANA  $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.500 $ 82.500
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales10UnidadKILOS DE AZUCAR  $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.500 $ 15.500
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales10UnidadENDULCORANTES DE STEVIA NATURAL  $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos40UnidadGALLETAS ZERO AZUCAR CHIP CHOCOLATE 150GR  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
Total Neto $ 342.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 64.980
TOTAL OC $ 406.980


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 14.509.598-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 16.646.200-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.