Orden de Compra. Nº2255-127-AG25 " MATERIALES JORNADA PROVINCIAL RME LINARES"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE LINARES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2255-127-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-12-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES JORNADA PROVINCIAL RME LINARES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial de Linares
Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE LINARES
R.U.T. 61.931.500-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 287 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE LINARES
R.U.T. 61.931.500-6
Dirección de Facturación Yumbel 698
Comuna Linares
Impuesto 37857,88
Dirección de Envío de la Factura Yumbel 698
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IMPORTADORA GLOBAL
Razón Social ESTEBAN PAUL ROMERO BARRAZA COMERCIALIZACION DE ARTICULOS NACIONALES E IMPORTADOS E.I.R.L.
R.U.T. 76.257.094-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal IMPORTADORA GLOBAL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14121503
Cartulina4UnidadSOBRES DE CARTULINA GLITER  $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.024 $ 3.024
14121503
Cartulina4UnidadSOBRES DE CARTULINA FLUORESCENTE  $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
14121503
Cartulina4UnidadSOBRES DE CARTULINA GOMA EVA  $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.024 $ 3.024
14121503
Cartulina4UnidadSOBRES DE CARTULINA ESPAÑOLA  $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.344 $ 5.344
44121624
Tijeras15UnidadTIJERAS GRANDES PARA DIESTROS   $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.750 $ 15.750
31201509
Cinta adhesiva de nilon10UnidadCINTA ADHESIVA GRANDE MASKIN  $ 1.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.100 $ 10.100
31201509
Cinta adhesiva de nilon10UnidadCINTA ADHESIVA GRANDE SCOTH  $ 169,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.690 $ 1.690
60105704
Barras de pegamento libres de ácido20UnidadSTICK FIX GRANDES  $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.080
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora20UnidadRESMA CARTA  $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.780 $ 53.780
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora20UnidadRESMA OFICIO  $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.220 $ 67.220
44121705
Portaminas20UnidadPORTAMINA 0.9  $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.640 $ 16.640
44121705
Portaminas20UnidadREPUESTO PORTAMINA 0.9  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
Total Neto $ 199.252
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 37.858
TOTAL OC $ 237.110


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.