Orden de Compra. Nº2255-130-CM10 "agendas"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE LINARES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2255-130-CM10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-12-2010
Nombre de la Orden de Compra agendas
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial de Linares
Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE LINARES
R.U.T. 61.931.500-6
Dirección de Unidad de Compra Yumbel 698
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE LINARES
R.U.T. 61.931.500-6
Dirección de Facturación Yumbel 698
Comuna Linares
Impuesto 13661,703
Dirección de Envío de la Factura Yumbel 698
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor libreria giorgio empresa
Razón Social LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA LTDA
R.U.T. 76.797.980-0
Sucursal libreria giorgio empresa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44112005
Agendas15 (690552) AGENDA RHEIN 2011 MILANO FROSIN SEMANA A LA VISTA 690664(690552) AGENDA RHEIN 2011 MILANO FROSIN SEMANA A LA VISTA ; Código: 7806610401496;Región : VII $ 4.842,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.630 $ 72.630
Total Neto $ 72.630
Descuento $ 726
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.662
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 85.566


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.