Orden de Compra. Nº2255-133-AG24 "ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA PLANES DPD"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE LINARES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2255-133-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-12-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA PLANES DPD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial de Linares
Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE LINARES
R.U.T. 61.931.500-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 333 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE LINARES
R.U.T. 61.931.500-6
Dirección de Facturación Yumbel 698
Comuna Linares
Impuesto 65439,42
Dirección de Envío de la Factura Yumbel 698
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MYRIAM LEDY FERNANDEZ DIAZ
Razón Social MYRIAM LEDY FERNANDEZ DIAZ
R.U.T. 11.131.002-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MYRIAM LEDY FERNANDEZ DIAZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora52UnidadRESMA CARTA  $ 2.088,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.576 $ 108.576
14111531
Libros o cuadernos de registro50UnidadCUADERNO UNIVERSITARIO  $ 803,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.150 $ 40.150
31201512
Cinta Transparente20UnidadCINTA EMBALAJE TRANSPARENTE   $ 482,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.640 $ 9.640
44121701
Lápiz pasta100UnidadLAPIZ TINTA  $ 482,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.200 $ 48.200
44121802
Líquido corrector66UnidadLAPIZ CORRECTOR  $ 482,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.812 $ 31.812
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora55UnidadRESMA OFICIO  $ 1.928,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.040 $ 106.040
Total Neto $ 344.418
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 65.439
TOTAL OC $ 409.857


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.776.328-k Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.341.344-6 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.302.986-5 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.714.157-0 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 11.131.002-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.