Orden de Compra. Nº2255-144-CM19 "MATERIALES JORNADA FORMACIÓN CIUDADANA"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE LINARES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2255-144-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-12-2019
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES JORNADA FORMACIÓN CIUDADANA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial de Linares
Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE LINARES
R.U.T. 61.931.500-6
Dirección de Unidad de Compra Yumbel 698
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 340 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE LINARES
R.U.T. 61.931.500-6
Dirección de Facturación Yumbel 698
Comuna Linares
Impuesto 48802
Dirección de Envío de la Factura Yumbel 698
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121802
2239-4-LP14
Líquido corrector62 (1007693 )CORRECTOR LIQUID PAPER LAPIZ 7ML UNIDAD 1025693(1007693) CORRECTOR LIQUID PAPER LAPIZ 7ML UNIDAD; Código: L302720; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 659,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.858 $ 40.858
14111531
2239-4-LP14
Libros o cuadernos de registro20 (1007715 )CUADERNO TORRE COLLEGE MATEMATICAS 7MM 100 HJS UNIDAD 1025715(1007715) CUADERNO TORRE COLLEGE MATEMATICAS 7MM 100 HJS UNIDAD; Código: U368409; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 576,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.520 $ 11.520
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores8 (1109659 )LÁPIZ PILOT ROTULADOR V-BALL 7 GRIP AZUL UNIDAD 1129659(1109659) LÁPIZ PILOT ROTULADOR V-BALL 7 GRIP AZUL UNIDAD; Código: U377285; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.258,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.064 $ 10.064
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores8 (1108917 )LÁPIZ PILOT ROTULADOR V-BALL 7 GRIP NEGRO UNIDAD 1128917(1108917) LÁPIZ PILOT ROTULADOR V-BALL 7 GRIP NEGRO UNIDAD; Código: L181822; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.321,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.568 $ 10.568
60121109
2239-4-LP14
Blocs de dibujo65 (1007207 )BLOCK DE APUNTES RHEIN CARTA MICROPREP. S/ CLASS 80 HJS UNIDAD 1025207(1007207) BLOCK DE APUNTES RHEIN CARTA MICROPREP. S/ CLASS 80 HJS UNIDAD; Código: H283120; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.509,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.085 $ 98.085
14111525
2239-4-LP14
Papel multiuso10 (1006598 )PAPEL MULTIPROPÓSITO XEROX OFICIO 75GR ALBURA 90-95% RESMA 500 HJS. 1024598(1006598) PAPEL MULTIPROPÓSITO XEROX OFICIO 75GR ALBURA 90-95% RESMA 500 HJS.; Código: H105720; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.500 $ 23.500
14111525
2239-4-LP14
Papel multiuso10 (1137195 )PAPEL MULTIPROPÓSITO XEROX CARTA 75GR ALBURA 90-95% 500 HJS. 1159200(1137195) PAPEL MULTIPROPÓSITO XEROX CARTA 75GR ALBURA 90-95% 500 HJS.; Código: H120230; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.098,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.980 $ 20.980
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores65 (1361438 )LÁPIZ PILOT PASTA BP1 0.7 AZUL UNIDAD 1387924(1361438) LÁPIZ PILOT PASTA BP1 0.7 AZUL UNIDAD; Código: U438450; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.965 $ 16.965
44122011
2239-4-LP14
Carpetas para archivos65 (1109783 )CARPETA FULTONS CARTULINA CON ELASTICO VERDE CLARO UNIDAD 1129783(1109783) CARPETA FULTONS CARTULINA CON ELASTICO VERDE CLARO UNIDAD; Código: T380214; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 414,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.910 $ 26.910
Total Neto $ 259.450
Descuento $ 2.595
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 48.802
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 305.657


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.