Orden de Compra. Nº2255-187-OC06 "OC Generada desde la Adquisición 2255-72-L106"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE LINARES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2255-187-OC06
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-11-2006
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2255-72-L106
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Que la Provincial de Educación de Linares, necesita contratar el servicio de fotocopia para cubrir las necesidades de los diferentes programas que lo componen,
Proveniente de Licitación 2255-72-L106
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial de Linares
Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE LINARES
R.U.T. 61.931.500-6
Dirección de Unidad de Compra Yumbel 698
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE LINARES
R.U.T. 61.931.500-6
Dirección de Facturación Yumbel 698
Comuna Linares
Impuesto 2,85
Dirección de Envío de la Factura Yumbel 698
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SERVICIOS FOTOCOPIAS PATRICIA
R.U.T. 4.766.612-0
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101501
Fotocopiadoras1Unidad no definidaFotocopiadorasServicio de Fotocopia $ 15,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15 $ 15
Total Neto $ 15
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Impuestos    % $ 3
TOTAL OC $ 18


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.