Orden de Compra. Nº2255-230-SE16 "MANTENCION 80.000 KMS CAMIONETA FISCAL"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE LINARES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2255-230-SE16
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 22-12-2016
Nombre de la Orden de Compra MANTENCION 80.000 KMS CAMIONETA FISCAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial de Linares
Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE LINARES
R.U.T. 61.931.500-6
Dirección de Unidad de Compra Yumbel 698
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE LINARES
R.U.T. 61.931.500-6
Dirección de Facturación Yumbel 698
Comuna Linares
Impuesto 138619,44
Dirección de Envío de la Factura Yumbel 698
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-12-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Kovacs SpA Av. Leon Bustos 0132 Linares
Razón Social E.KOVACS Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 80.522.900-4
Sucursal Kovacs SpA Av. Leon Bustos 0132 Linares
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t1Unidad no definidaMANTENCION 80.000 KMS  $ 729.576,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 729.576 $ 729.576
Total Neto $ 729.576
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 138.619
TOTAL OC $ 868.195


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.