Orden de Compra. Nº2255-7-AG26 "ADQUISICIÓN MATERIALES DE OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE LINARES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2255-7-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-03-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial de Linares
Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE LINARES
R.U.T. 61.931.500-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 19
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE LINARES
R.U.T. 61.931.500-6
Dirección de Facturación Yumbel 698
Comuna Linares
Impuesto 11382,9
Dirección de Envío de la Factura Yumbel 698
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIBRERÍA TRICAHUE
Razón Social COMERCIAL TRICAHUE SPA
R.U.T. 77.815.158-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LIBRERÍA TRICAHUE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41123302
Cajas o archivadores para portaobjetos10UnidadCAJAS DE ARCHIVADORES DE OFICIO   $ 1.241,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.410 $ 12.410
44122001
Archivadores de fichas10UnidadARCHIVADORES DE OFICIO  $ 1.592,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.920 $ 15.920
44121701
Lápiz pasta20UnidadLAPIZ DE TINTA 0.7 - 0.9 AZUL  $ 571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.420 $ 11.420
44121701
Lápiz pasta20UnidadLAPIZ DE TINTA 0.7 - 0.9 NEGRO  $ 571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.420 $ 11.420
44122103
Corchetes20UnidadCAJAS DE CORCHETES 26/6  $ 155,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.100 $ 3.100
60105704
Barras de pegamento libres de ácido15UnidadBARRAS DE PEGAMENTO  $ 376,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.640 $ 5.640
Total Neto $ 59.910
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.383
TOTAL OC $ 71.293


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.