Orden de Compra. Nº2256-128-SE11 "COMPRA AGENDA UNIDAD DE SUBVENCIONES"
Recuerde que el responsable del pago es DEPTO. PROVINCIAL DE CURICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2256-128-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-12-2011
Nombre de la Orden de Compra COMPRA AGENDA UNIDAD DE SUBVENCIONES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dpto Provincial de Curicó
Razón Social DEPTO. PROVINCIAL DE CURICO
R.U.T. 60.902.022-9
Dirección de Unidad de Compra Merced 211
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPTO. PROVINCIAL DE CURICO
R.U.T. 60.902.022-9
Dirección de Facturación Merced 211
Comuna Curicó
Impuesto 14573,95
Dirección de Envío de la Factura Merced 211
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-12-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ADIMEL
Razón Social TIMBRES E IMPRESOS ADIMEL LIMITADA
R.U.T. 77.156.770-3
Sucursal ADIMEL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44111516
Agendas1Unidad no definida   $ 76.705,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.705 $ 76.705
Total Neto $ 76.705
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.574
TOTAL OC $ 91.279


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.