Orden de Compra. Nº2256-153-CM19 "MATERIALES DE TRABAJO RED TP DISTRIBUCION JORNADA 2019 2020"
Recuerde que el responsable del pago es DEPTO. PROVINCIAL DE CURICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2256-153-CM19
Estado de la Orden de Compra En proceso
Fecha de Envío 03-12-2019
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE TRABAJO RED TP DISTRIBUCION JORNADA 2019 2020
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dpto Provincial de Curicó
Razón Social DEPTO. PROVINCIAL DE CURICO
R.U.T. 60.902.022-9
Dirección de Unidad de Compra Merced 211
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 418 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPTO. PROVINCIAL DE CURICO
R.U.T. 60.902.022-9
Dirección de Facturación Merced 211
Comuna Curicó
Impuesto 55685
Dirección de Envío de la Factura Merced 211
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Marcadores15 (1129114 )MARCADOR FULTONS PIZARRA NEGRO UNIDAD 1151392(1129114) MARCADOR FULTONS PIZARRA NEGRO UNIDAD; Código: U393815; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 247,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.705 $ 3.705
44121708
2239-4-LP14
Marcadores15 (1109944 )MARCADOR FULTONS PERMANENTE DESECHABLE PUNTA BISELADA NEGRO UNIDAD 1129944(1109944) MARCADOR FULTONS PERMANENTE DESECHABLE PUNTA BISELADA NEGRO UNIDAD; Código: L385104; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 175,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.625 $ 2.625
44121708
2239-4-LP14
Marcadores15 (1129117 )MARCADOR FULTONS PERMANENTE AZUL UNIDAD 1151395(1129117) MARCADOR FULTONS PERMANENTE AZUL UNIDAD; Código: L385011; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 183,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.745 $ 2.745
44121708
2239-4-LP14
Marcadores15 (1129120 )MARCADOR FULTONS PERMANENTE VERDE UNIDAD 1151398(1129120) MARCADOR FULTONS PERMANENTE VERDE UNIDAD; Código: L385018; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 192,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.880 $ 2.880
44121708
2239-4-LP14
Marcadores15 (1293309 )MARCADOR FULTONS PERMANENTE ROJO PUNTA BISELADA UNIDAD 1319243(1293309) MARCADOR FULTONS PERMANENTE ROJO PUNTA BISELADA UNIDAD; Código: ; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 167,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.505 $ 2.505
14111601
2239-4-LP14
Bolsas de papel o cajas de regalo1 (1163794 )PAPEL DE ENVOLVER NACIONAL KRAFT 80X115 MM 70 GRAMOS 250 PLIEGOS 1189856(1163794) PAPEL DE ENVOLVER NACIONAL KRAFT 80X115 MM 70 GRAMOS 250 PLIEGOS; Código: T002714; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 24.139,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.139 $ 24.139
14111610
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Cartulina15 (1007494 )CARTULINA TORRE IMAGIA CARTULINA COLORES UNIDAD 1025494(1007494) CARTULINA TORRE IMAGIA CARTULINA COLORES UNIDAD; Código: T000204; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 596,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.940 $ 8.940
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2239-4-LP14
Lápices de colores350 (1007978 )LÁPIZ BIC BOLIGRAFO PUNTA MEDIA AZUL UNIDAD 1025978(1007978) LÁPIZ BIC BOLIGRAFO PUNTA MEDIA AZUL UNIDAD; Código: L182811; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.500 $ 45.500
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2239-4-LP14
Carpetas para archivos350 (1007445 )CARPETA RHEIN CARTERA C/ELASTICO AZUL UNIDAD 1025445(1007445) CARPETA RHEIN CARTERA C/ELASTICO AZUL UNIDAD; Código: R100611; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 203.000 $ 203.000
Total Neto $ 296.039
Descuento $ 2.960
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 55.685
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 348.764


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.