Orden de Compra. Nº2256-50-AG20 "PRODUCTOS COVID Y MAT USOS Y CONSUMO Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2256-5-COT20"
Recuerde que el responsable del pago es DEPTO. PROVINCIAL DE CURICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2256-50-AG20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-11-2020
Nombre de la Orden de Compra PRODUCTOS COVID Y MAT USOS Y CONSUMO Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2256-5-COT20
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dpto Provincial de Curicó
Razón Social DEPTO. PROVINCIAL DE CURICO
R.U.T. 60.902.022-9
Dirección de Unidad de Compra Merced 211
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 141 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPTO. PROVINCIAL DE CURICO
R.U.T. 60.902.022-9
Dirección de Facturación Merced 211
Comuna Curicó
Impuesto 128060
Dirección de Envío de la Factura Merced 211
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-11-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VENTAS POR INTERNET
Razón Social CRONOSYSTEM SPA
R.U.T. 76.466.296-2
Sucursal VENTAS POR INTERNET
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131711
Dispensador de productos limpiadores1UnidadDETALLE SE ADJUNTA EN ARCHIVO  $ 168.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.000 $ 168.000
47131829
Productos de limpieza del baño1UnidadDETALLE SE ADJUNTA EN ARCHIVO  $ 168.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.000 $ 168.000
47131830
Productos de limpieza de muebles1UnidadDETALLE SE ADJUNTA EN ARCHIVO  $ 169.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 169.000 $ 169.000
47131825
Productos de limpieza de superficies de contacto1UnidadDETALLE SE ADJUNTA EN ARCHIVO  $ 169.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 169.000 $ 169.000
Total Neto $ 674.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 128.060
TOTAL OC $ 802.060


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.465.915-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.