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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2256-8-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
08-04-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE ASEO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DEPTO. PROVINCIAL DE CURICO
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R.U.T. |
60.902.022-9 |
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Dirección de Facturación |
MERCED 211 CURICO |
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Comuna |
Curicó
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Impuesto |
28658,65 |
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Dirección de Envío de la Factura |
MERCED 211 CURICO |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
11-04-2024 |
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Proveedor |
SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA SPA. (BIENEK) |
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Razón Social |
SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA SPA
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R.U.T. |
89.842.300-K |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA SPA. (BIENEK) |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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53131608
| Jabones | 5 | Bidón | 5 JABON LIQUIDO PARA DISPENSADOR DE 5 LITROS CADA UNO | |
$ 5.040,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 25.200
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$ 25.200
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14111703
| Toallas de papel | 35 | Unidad | TOALLA DE PAPEL | |
$ 799,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 27.965
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$ 27.965
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14111704
| Papel higiénico | 10 | Paquete | PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA 250 METROS POR ROLLO DE 6 UNIDADES PARA DISPENSADOR | |
$ 9.767,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 97.670
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$ 97.670
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Total Neto
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$ 150.835
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 28.659
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$ 179.494
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.