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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2258-10942-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
03-12-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2258-20-LQ24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2258-20-LQ24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL L
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R.U.T. |
61.606.201-8 |
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Dirección de Facturación |
Av Pedro Aguirre Cerda Nª 5900 |
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Comuna |
Antofagasta
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Impuesto |
153330 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av Pedro Aguirre Cerda Nª 5900 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Trema |
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Razón Social |
TREMA DENTAL LIMITADA
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R.U.T. |
76.128.840-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Trema |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30201903
| Unidades dentales | 300 | Unidad | 252-1364 Ácido ortofosfórico jeringa | 4851000046 ACIDO ORTOFOSFORICO GEL 37 % JERINGAS DE 2,5 ml. KREMS |
$ 890,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 267.000
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$ 267.000
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30201903
| Unidades dentales | 10 | Unidad | 252-0097 Cemento temporal oxido de zinc SIN EUGENOL (3M, Relyx Temp) | OFREZCO 9501000800 PROVICOL NE CEM. TEMP. 25 grs. Base 25 grs. Cat. Cod. 1075 VOCO ALEMAN |
$ 24.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 240.000
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$ 240.000
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30201903
| Unidades dentales | 50 | Unidad | 252-0638 Goma dique (5x5 cm) 3 | 1191000001 GOMA DIQUE CORT 5X5 VERDE AROMA MENTA CJ. 52 u. KREMS |
$ 6.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 300.000
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$ 300.000
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Total Neto
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$ 807.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 153.330
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$ 960.330
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.