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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2258-10985-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
04-12-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
IRV; 2258-70-LR24 OCT 2024 SERV NUTRI/MANI |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2258-70-LR24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL L
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R.U.T. |
61.606.201-8 |
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Dirección de Facturación |
Avda Pedro Aguirre Cerda Nª 5900 |
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Comuna |
Antofagasta
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Impuesto |
3316970,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda Pedro Aguirre Cerda Nª 5900 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ATSU SERVICIOS SPA |
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Razón Social |
ATSU SERVICIOS SPA
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R.U.T. |
76.547.963-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ATSU SERVICIOS SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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80111701
| Servicios de contratación de personal | 89 | Día/Hombre | SER-0009 AUXILIAR ASEO | SER-0009 AUXILIAR ASEO |
$ 29.766,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.649.174
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$ 2.649.174
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80111701
| Servicios de contratación de personal | 118 | Día/Hombre | SER-0011 TECNICO MANIPULADOR | SER-0011 TECNICO MANIPULADOR |
$ 38.833,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.582.294
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$ 4.582.294
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80111701
| Servicios de contratación de personal | 148 | Día/Hombre | SER-0001 PROFESIONAL NUTRICIONISTA | SER-0001 PROFESIONAL NUTRICIONISTA |
$ 69.166,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.236.568
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$ 10.236.568
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Total Neto
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$ 17.468.036
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Descuento
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$ 10.493
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Cargos
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$ 197
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IVA 19 %
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$ 3.316.971
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$ 20.774.711
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.