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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2258-11357-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
17-12-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PROGRAMA LOGISTICA DE FARMACIA DICIEMBRE 2024 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2258-56-LP24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL L
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R.U.T. |
61.606.201-8 |
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Dirección de Facturación |
Avda Pedro Aguirre Cerda Nª 5900 |
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Comuna |
Antofagasta
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Impuesto |
169157 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda Pedro Aguirre Cerda Nª 5900 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
IVIAL SERVICIOS SPA |
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Razón Social |
IVIAL SERVICIOS Y DESARROLLO SPA
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R.U.T. |
76.623.919-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
IVIAL SERVICIOS SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31201512
| Cinta Transparente | 1000 | Unidad | 039-0244 CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE | CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE |
$ 441,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 441.000
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$ 441.000
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44121612
| Cuchillos cartoneros | 100 | Unidad | 039-7966 CUCHILLO CARTONERO GRANDE | CUCHILLO CARTONERO GRANDE |
$ 419,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 41.900
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$ 41.900
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60121502
| Rotuladores de base disolvente | 600 | Unidad | 039-0074 PLUMON PILOT METAL NEGRO PERMANENTE | PLUMON PILOT METAL NEGRO PERMANENTE |
$ 679,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 407.400
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$ 407.400
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Total Neto
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$ 890.300
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 169.157
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$ 1.059.457
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.