Orden de Compra. Nº2258-11447-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2258-1459-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL L
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2258-11447-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-12-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2258-1459-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento Principal
Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL L
R.U.T. 61.606.201-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 18486
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL L
R.U.T. 61.606.201-8
Dirección de Facturación Avda Pedro Aguirre Cerda Nª 5900
Comuna Antofagasta
Impuesto 57494,38
Dirección de Envío de la Factura Avda Pedro Aguirre Cerda Nª 5900
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BM COMERCIAL
Razón Social COMERCIALIZADORA Y ARRIENDOS BM SPA
R.U.T. 77.748.626-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BM COMERCIAL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121701
Lápiz pasta12Caja039-0707 LÁPICES PASTA DE COLOR AZUL. CAJAS DE 50 UND.Lápices Pasta de color azul. Cajas de 50 unidades. $ 6.930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.160 $ 83.160
44111908
Pizarras magnéticas y accesorios6Unidad050-0858 PIZARRA BLANCA 120X90PIZARRA BLANCA 120X90 $ 27.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.000 $ 165.000
44121708
Marcadores9Unidad039-0353 PLUMON MARCADOR PUNTA REDONDA AZULPLUMONES AZULES $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.024 $ 3.024
44121708
Marcadores9Unidad039-0355 PLUMON MARCADOR PUNTA REDONDA NEGROPLUMONES NEGROS $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.024 $ 3.024
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora12Unidad039-0053 PAPEL FOTOCOPIA CARTA Resma papel tamaño carta $ 3.929,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.148 $ 47.148
44121804
Borradores1Unidad039-0198 BORRADOR P/PIZARRA PLASTICABorrador para Pizarra $ 1.246,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.246 $ 1.246
Total Neto $ 302.602
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 57.494
TOTAL OC $ 360.096


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 11.956.503-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 11.956.503-0 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.012.870-6 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.893.601-1 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.341.344-6 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.213.681-3 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 76.509.277-9 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.748.626-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.