Orden de Compra. Nº2258-1308-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2258-201-LE09"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Regional de Antofagasta
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2258-1308-SE09
Estado de la Orden de Compra En proceso
Fecha de Envío 14-04-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2258-201-LE09
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2258-201-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento Principal
Razón Social Hospital Regional de Antofagasta
R.U.T. 61.606.201-8
Dirección de Unidad de Compra Av. Argentina 1962
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Regional de Antofagasta
R.U.T. 61.606.201-8
Dirección de Facturación Av. Argentina 1962
Comuna Antofagasta
Impuesto 3731188,08
Dirección de Envío de la Factura Av. Argentina 1962
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor jgs eirl
Razón Social JORGE GODOY SOTO OBRAS CIVILES COMPRAVENTA MATERIA
R.U.T. 76.048.424-5
Sucursal jgs eirl
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101607
Instalación o reparación de paredes1GlobalHabilitación Cobranza y Recaudación  $ 19.637.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.637.832 $ 19.637.832
Total Neto $ 19.637.832
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.731.188
TOTAL OC $ 23.369.020


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.