|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2258-1333-SE22 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
10-03-2022 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
OC para 2258-149-LP20 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2258-149-LP20 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
EL PRESUPUESTO INDICA QUE TODOS LOS PAGO DE LAS OBLIGACIONES CON EXCEPCIÓN LOS SERVICIOS DE SALUD, SERÁN REALIZADA EN UN PLAZO NO MENOR DE 45 DÍAS. |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL L
|
|
R.U.T. |
61.606.201-8 |
|
Dirección de Facturación |
Avda Pedro Aguirre Cerda Nª 5900 |
|
Comuna |
Antofagasta
|
|
Impuesto |
37071,66 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avda Pedro Aguirre Cerda Nª 5900 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
GRUPO BIOS S.A. |
|
Razón Social |
GRUPO BIOS S.A.
|
|
R.U.T. |
96.540.690-5 |
|
Sucursal |
GRUPO BIOS S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
41115807
| Analizadores químicos | 1 | Unidad | SK20110 User Fillable Reag Bottle, 12mL Cap, Link Paq x 25 U DAKO | 244-0086 VIAL 12 ML PARA EQUIPOS USER (FILLABLE BOB4:C64NK48 (PAQUETE 25 VIALES) IGUAL O SIMILAR, Paquete de 25 viales de 12 ml para uso de diluciones de anticuerpos y otros reactivos en equipo ASlik48 Linea de Licitacion Nº 1 |
$ 195.114,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 195.114
|
$ 195.114
|
|
|
Total Neto
|
$ 195.114
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 37.072
|
|
$ 232.186
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.