Orden de Compra. Nº2258-1600-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2258-183-LQ21"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL L
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2258-1600-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-02-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2258-183-LQ21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2258-183-LQ21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento Principal
Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL L
R.U.T. 61.606.201-8
Dirección de Unidad de Compra Avda Pedro Aguirre Cerda Nª 5900
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2526
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL L
R.U.T. 61.606.201-8
Dirección de Facturación Avda Pedro Aguirre Cerda Nª 5900
Comuna Antofagasta
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Avda Pedro Aguirre Cerda Nª 5900
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Laboratorio Dental Carlos Rocuant
Razón Social carlos mauricio rocuant rivas
R.U.T. 10.016.142-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Laboratorio Dental Carlos Rocuant
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201903
Unidades dentales116UnidadSER-0802 PROTESIS ACRILICA, Periodo Enero 2024Servicios de prótesis acrílica, Periodo Enero 2024 $ 42.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.872.000 $ 4.872.000
30201903
Unidades dentales14UnidadSER-0804 REPARACION, Periodo Enero 2024Servicios de prótesis Dental, Periodo Enero 2024 $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.000 $ 112.000
30201903
Unidades dentales1UnidadSER-0805 REBASADO, Periodo Enero 2024Servicios de prótesis Dental, Periodo Enero 2024 $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
30201903
Unidades dentales2UnidadSER-0803 PROTESIS METALICA, Periodo Enero 2024Servicios de prótesis Dental, Periodo Enero 2024 $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000
Total Neto $ 5.132.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 5.132.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.