Orden de Compra. Nº2258-1609-SE24 "ERT OC DESDE 2258-261-LQ21 ENE.24 TRASLADO HD"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL L
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2258-1609-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-02-2024
Nombre de la Orden de Compra ERT OC DESDE 2258-261-LQ21 ENE.24 TRASLADO HD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2258-261-LQ21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento Principal
Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL L
R.U.T. 61.606.201-8
Dirección de Unidad de Compra Avda Pedro Aguirre Cerda Nª 5900
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2540
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL L
R.U.T. 61.606.201-8
Dirección de Facturación Avda Pedro Aguirre Cerda Nª 5900
Comuna Antofagasta
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Avda Pedro Aguirre Cerda Nª 5900
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TransHH Ltda.
Razón Social SOCIEDAD DE TRANSPORTES H&H LIMITADA
R.U.T. 76.226.711-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TransHH Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
20102301
Transportes de personal205HoraSER-1073 TRASLADO PERSONAL DÍA FESTIVO. ENFERMERIASERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA DE ENFERMERÍA. $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.460.000 $ 2.460.000
20102301
Transportes de personal649HoraSER-1072 TRASLADO DE PERSONAL DÍA HÁBIL. ENFERMERIASERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA DE ENFERMERÍA. $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.086.000 $ 9.086.000
Total Neto $ 11.546.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 11.546.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.