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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2258-1709-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
15-04-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2258-268-LE13 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
60 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Regional de Antofagasta
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R.U.T. |
61.606.201-8 |
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Dirección de Facturación |
Av. Argentina 1962 |
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Comuna |
Antofagasta
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Impuesto |
154995,16 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Argentina 1962 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
17-04-2014 |
| DESPACHO FRACCIONADO | SE SOLICITA DESPACHO FRACCIONADO DE ACUERDO A DETALLE EN DESCRIPCION DEL PRODUCTO |
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Proveedor |
Adelco Ltda Sucursal Antofagasta |
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Razón Social |
ABASTECEDORA DEL COMERCIO LTDA
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R.U.T. |
84.348.700-9 |
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Sucursal |
Adelco Ltda Sucursal Antofagasta |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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12161902
| Detergentes surfactantes | 300 | Litro | VIM LIQUIDO
MES MAYO 300 LITROS | |
$ 1.136,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 340.800
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$ 340.800
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47121812
| Raspadores de limpieza | 50 | Unidad | VIRUTILLA PARA OLLA
MES MAYO 50 UNIDADES | |
$ 101,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.050
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$ 5.050
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47121812
| Raspadores de limpieza | 30 | Unidad | MAGO PAD
MES MAYO 30 UNIDADES | |
$ 323,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.690
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$ 9.690
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42132202
| Dediles | 612 | Unidad | GUANTES
MES ABRIL 306 UNIDADES (102 TALLA S-102 TALLA M-102 TALLA L 102)
MES MAYO 306 UNIDADES (102 TALLA S-102 TALLA M-102 TALLA L 102) | |
$ 752,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 460.224
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$ 460.224
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Total Neto
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$ 815.764
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 154.995
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$ 970.759
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.