Orden de Compra. Nº2258-1709-SE14 "COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Regional de Antofagasta
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2258-1709-SE14
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 15-04-2014
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2258-268-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento Principal
Razón Social Hospital Regional de Antofagasta
R.U.T. 61.606.201-8
Dirección de Unidad de Compra Av. Argentina 1962
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Regional de Antofagasta
R.U.T. 61.606.201-8
Dirección de Facturación Av. Argentina 1962
Comuna Antofagasta
Impuesto 154995,16
Dirección de Envío de la Factura Av. Argentina 1962
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-04-2014
TítuloDescripción
DESPACHO FRACCIONADOSE SOLICITA DESPACHO FRACCIONADO DE ACUERDO A DETALLE EN DESCRIPCION DEL PRODUCTO
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Adelco Ltda Sucursal Antofagasta
Razón Social ABASTECEDORA DEL COMERCIO LTDA
R.U.T. 84.348.700-9
Sucursal Adelco Ltda Sucursal Antofagasta
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes300LitroVIM LIQUIDO MES MAYO 300 LITROS  $ 1.136,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 340.800 $ 340.800
47121812
Raspadores de limpieza50UnidadVIRUTILLA PARA OLLA MES MAYO 50 UNIDADES  $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.050 $ 5.050
47121812
Raspadores de limpieza30UnidadMAGO PAD MES MAYO 30 UNIDADES  $ 323,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.690 $ 9.690
42132202
Dediles612UnidadGUANTES MES ABRIL 306 UNIDADES (102 TALLA S-102 TALLA M-102 TALLA L 102) MES MAYO 306 UNIDADES (102 TALLA S-102 TALLA M-102 TALLA L 102)   $ 752,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 460.224 $ 460.224
Total Neto $ 815.764
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 154.995
TOTAL OC $ 970.759


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.