Orden de Compra. Nº2258-18661-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2258-196-LQ24"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL L
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2258-18661-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-06-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2258-196-LQ24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2258-196-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento Principal
Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL L
R.U.T. 61.606.201-8
Dirección de Unidad de Compra Avda Pedro Aguirre Cerda Nª 5900
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 10228
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL L
R.U.T. 61.606.201-8
Dirección de Facturación Avda Pedro Aguirre Cerda Nª 5900
Comuna Antofagasta
Impuesto 1732957,13
Dirección de Envío de la Factura Avda Pedro Aguirre Cerda Nª 5900
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Laboratorio Dental Carlos Rocuant
Razón Social CARLOS MAURICIO ROCUANT RIVAS
R.U.T. 10.016.142-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Laboratorio Dental Carlos Rocuant
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201903
Unidades dentales214Unidad no definidaSER-0802 PRÓTESIS ACRÍLICA, PERIODO MAYO 2025PRÓTESIS ACRÍLICA, PERIODO MAYO 2025 $ 42.016,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.991.424 $ 8.991.424
30201903
Unidades dentales12Unidad no definidaSER-0396 REPARACIÓN/REBASADO, PERIODO MAYO 2025REPARACIÓN/REBASADO, PERIODO MAYO 2025 $ 6.722,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.664 $ 80.664
30201903
Unidades dentales1Unidad no definidaSER-0803 PROTESIS METALICA, PERIODO MAYO 2025PROTESIS METALICA, PERIODO MAYO 2025 $ 48.739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.739 $ 48.739
Total Neto $ 9.120.827
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.732.957
TOTAL OC $ 10.853.784


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.