Orden de Compra. Nº2258-19163-SE25 "INSUMOS DENTALES"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL L
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2258-19163-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-07-2025
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2258-20-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento Principal
Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL L
R.U.T. 61.606.201-8
Dirección de Unidad de Compra Avda Pedro Aguirre Cerda Nª 5900
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 10791
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL L
R.U.T. 61.606.201-8
Dirección de Facturación Avda Pedro Aguirre Cerda Nª 5900
Comuna Antofagasta
Impuesto 54720
Dirección de Envío de la Factura Avda Pedro Aguirre Cerda Nª 5900
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Trema
Razón Social TREMA DENTAL LIMITADA
R.U.T. 76.128.840-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Trema
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201903
Unidades dentales5Caja252-0124 AGUJA LARGA 27G-L para jeringa carpule caja de 100 UNIDADES6881000130 AGUJA CARP. KREMS LARGA 27G CJ. 100 u. 0.40 X 41MM $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.500 $ 24.500
30201903
Unidades dentales10Caja252-7552 Conos de papel del 15 al 40 primera serie (caja 200 pcs)7781000010 CONO DE PAPEL KREMS ENDO 200 u. Nº 15-40 $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.900 $ 19.900
30201903
Unidades dentales6Caja252-1440 COMPOSITE KERR HERCULITE PRECIS JERINGA 4GRS A2 ESMALTEComposite Harmonize Esmalte A2 4gr KERR $ 20.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.800 $ 121.800
30201903
Unidades dentales6Caja 252-1438 COMPOSITE KERR HERCULITE PRECIS JERINGA 4GRS A2 DENTINAComposite Harmonize dentina 4gr KERR cada color $ 20.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.800 $ 121.800
Total Neto $ 288.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 54.720
TOTAL OC $ 342.720


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.