Orden de Compra. Nº2258-1953-SE26 "PACIENTE 66670 COT 20717814"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL L
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2258-1953-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-03-2026
Nombre de la Orden de Compra PACIENTE 66670 COT 20717814
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2258-134-LR25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento Principal
Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL L
R.U.T. 61.606.201-8
Dirección de Unidad de Compra Avda Pedro Aguirre Cerda Nª 5900
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4583
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL L
R.U.T. 61.606.201-8
Dirección de Facturación Avda Pedro Aguirre Cerda Nª 5900
Comuna Antofagasta
Impuesto 457615,57
Dirección de Envío de la Factura Avda Pedro Aguirre Cerda Nª 5900
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Johnson & Johnson MedTech
Razón Social JOHNSON Y JOHNSON DE CHILE S A
R.U.T. 93.745.000-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Johnson & Johnson MedTech
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
85121612
Servicios ortopédicos1Unidad345-2634 PLACA LCP 4.5/5 P/FEMUR PROX DCHA CUERPO 4242.123 $ 962.198,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 962.198 $ 962.198
85121612
Servicios ortopédicos4Unidad340-0861 TORNILLO BLOQUEO02.221.508 02.221.510 $ 151.917,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 607.668 $ 607.668
85121612
Servicios ortopédicos1Unidad345-1208 TORNILLO CORTICAL D 4.5 L32 ACERO214.832 $ 26.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 26.000
85121612
Servicios ortopédicos1Unidad345-2633 TORNILLO BLOQUEO CANULADO D. 7.3 L20 ACERO02.207.020 $ 167.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 167.059 $ 167.059
85121612
Servicios ortopédicos1Unidad345-2600 AGUJA GUIA D. 2.5 C/PUNTA BROCA L200 ACERO 292.760.01310.243 $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
85121612
Servicios ortopédicos2Unidad345-0579 CABLE CERCLAJE C/PINZA 1.7 ACERO 298.801.01298.801.01 $ 302.789,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 605.578 $ 605.578
Total Neto $ 2.408.503
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 457.616
TOTAL OC $ 2.866.119


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.