Orden de Compra. Nº
2258-1976-SE17
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 2258-329-LE16
"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Regional de Antofagasta
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2258-1976-SE17
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
28-03-2017
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2258-329-LE16
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2258-329-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Abastecimiento Principal
Razón Social
Hospital Regional de Antofagasta
R.U.T.
61.606.201-8
Dirección de Unidad de Compra
Av. Argentina 1962
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
EL PRESUPUESTO INDICA QUE TODOS LOS PAGO DE LAS OBLIGACIONES CON EXCEPCIÓN LOS SERVICIOS DE SALUD, SERÁN REALIZADA EN UN PLAZO NO MENOR DE 45 DÍAS.
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital Regional de Antofagasta
R.U.T.
61.606.201-8
Dirección de Facturación
Av. Argentina 1962
Comuna
Antofagasta
Impuesto
110295
Dirección de Envío de la Factura
Av. Argentina 1962
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA
Razón Social
DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA
R.U.T.
76.389.383-9
Sucursal
DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30201903
Unidades dentales
300
Bolsa
252-0130 EYECTORES (BOLSA DE 100 UNIDADES)
9800037 EYECTORES DE SALIVA AZUL DESECHABLE CAJA X 100 ACE GROUP - USA 30-06-2018
$ 1.550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 465.000
$ 465.000
30201903
Unidades dentales
30
Unidad
252-0525 FRESA CILINDRICA DIAMANTE AGUJA ALTA VELOCIDAD
9800557 FRESA DIAMANTE ALTA VELOCIDAD GRANO GRUESO VERDE FORMA TRONCOCONICA LARGA 014 TALLADO DE DIENTES, RETIRO DE MATERIALES ANTIGUOS, DESGASTE DE CORONAS VERDENT POLONIA 806.314.173.534.014 31-07-2020
$ 500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.000
$ 15.000
30201903
Unidades dentales
30
Unidad
252-0392 FRESA PELOTA RUGBY PULIR COMPOSITE ALTA VELOCIDAD
9800609 FRESA DIAMANTE ALTA VELOCIDAD GRANO MEDIO AZUL FORMA DE BALON PARTE ACTIVA 014 PREPARACION DE CAVIDADES, RETIRAR MATERIALES ANTIGUOS, DESGASTE VERDENT POLONIA 806.314.277.524.014 31-07-2020
$ 500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.000
$ 15.000
30201903
Unidades dentales
30
Unidad
252-0512 FRESA REDONDA DE CARIBE 0,018 BAJA VELOCIDAD
9800393 FRESA CARBURO TUNGSTENO REDONDA GRANDE BAJA VELOCIDAD GRUESA VERDE 018 Remocion de caries, restauraciones antiguas preparacion cavitaria VERDENT POLONIA 500204001003-018 31-07-2020
$ 950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.500
$ 28.500
30201903
Unidades dentales
30
Unidad
252-0510 FRESA REDONDA DE CARIBE 0,014 BAJA VELOCIDAD
9800391 FRESA CARBURO TUNGSTENO REDONDA PEQUEÑA BAJA VELOCIDAD GRUESA VERDE 014 Remocion de caries, restauraciones antiguas preparacion cavitaria VERDENT POLONIA 500204001003-014 31-07-2020
$ 950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.500
$ 28.500
30201903
Unidades dentales
30
Unidad
252-0511 FRESA REDONDA DE CARIBE 0,012 BAJA VELOCIDAD
9800390 FRESA CARBURO TUNGSTENO REDONDA PEQUEÑA BAJA VELOCIDAD GRUESA VERDE 012 Remocion de caries, restauraciones antiguas preparacion cavitaria VERDENT POLONIA 500204001003-012 31-07-2020
$ 950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.500
$ 28.500
Total Neto
$ 580.500
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 110.295
TOTAL OC
$ 690.795
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.