Orden de Compra. Nº2258-2166-SE12 "COMPRA DE ABARROTES DESDE 2258-475-L112"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Regional de Antofagasta
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2258-2166-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-06-2012
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE ABARROTES DESDE 2258-475-L112
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2258-475-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento Principal
Razón Social Hospital Regional de Antofagasta
R.U.T. 61.606.201-8
Dirección de Unidad de Compra Av. Argentina 1962
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Regional de Antofagasta
R.U.T. 61.606.201-8
Dirección de Facturación Av. Argentina 1962
Comuna Antofagasta
Impuesto 151942,62
Dirección de Envío de la Factura Av. Argentina 1962
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-06-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOC. COMERCIAL FADIC E HIJOS LTDA.
Razón Social SOC COMERCIAL FADIC E HIJOS LTDA
R.U.T. 89.332.700-2
Sucursal SOC. COMERCIAL FADIC E HIJOS LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
10121502
AVENA ENVASE DE KILO (INDICAR FORMATO)24kilogramoAVENA QUAKER  $ 1.278,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.672 $ 30.672
50131701
MANJAR 150kilogramoMANJAR   $ 1.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 243.300 $ 243.300
50151513
ACEITE VEGETAL 0% COLESTEROL120LitroACEITE VEGETAL 0%   $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.000 $ 114.000
50171551
SACHET SAL (BOLSITA) (PRESENTACION CAJA 1X800 UNID)5CajaSACHET SAL (BOLSITA)  $ 4.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.790 $ 24.790
50181905
GALLETAS SODA (INDICAR FORMATO)24PaqueteGALLETAS SODA   $ 335,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.040 $ 8.040
50192401
MERMELADA SIN AZUCAR,ADJUNTAR FICHA TECNICA408UnidadMERMELADA SIN AZUCAR   $ 586,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 239.088 $ 239.088
50201712
TE EN HOJAS ( CAJON DE 30 KLS.) Ó INDICAR FORMATO24kilogramoTE EN HOJAS   $ 2.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.568 $ 68.568
50202311
JUGO DIET 20 GRS. ZUKO300SobreJUGO DIET 20 GRS. ZUKO   $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.800 $ 37.800
50221001
POROTOS BURRO O TORTOLA (INDICAR LO QUE SE COTIZA) ENV.DE 1 KILO20kilogramoPOROTOS BURRO   $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.440 $ 33.440
Total Neto $ 799.698
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 151.943
TOTAL OC $ 951.641


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.