Orden de Compra. Nº2258-22679-SE25 "IRV;2258-222-LR23 AGOSTO 2025 SERV APOYO SDO"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL L
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2258-22679-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-09-2025
Nombre de la Orden de Compra IRV;2258-222-LR23 AGOSTO 2025 SERV APOYO SDO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2258-222-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento Principal
Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL L
R.U.T. 61.606.201-8
Dirección de Unidad de Compra Avda Pedro Aguirre Cerda Nª 5900
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 15887 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL L
R.U.T. 61.606.201-8
Dirección de Facturación Avda Pedro Aguirre Cerda Nª 5900
Comuna Antofagasta
Impuesto 3163639,65
Dirección de Envío de la Factura Avda Pedro Aguirre Cerda Nª 5900
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AHC SERVICIOS SPA
Razón Social SOCIEDAD AHC SERVICIOS SPA
R.U.T. 77.776.648-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal AHC SERVICIOS SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111701
Servicios de contratación de personal24DíaSER-0002 ENFERMERA SER-0002 ENFERMERA $ 74.621,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.790.904 $ 1.790.904
80111701
Servicios de contratación de personal84Día/HombreSER-0004 INGENIERO DE MANTENIMIENTO, INDUSTRIAL, COMERCIAL,etcSER-0004 INGENIERO DE MANTENIMIENTO, INDUSTRIAL,COMERCIAL etc $ 74.621,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.268.164 $ 6.268.164
80111701
Servicios de contratación de personal57Día/HombreSER-0001 NUTRICIONISTA DIURNASER-0001 NUTRICIONISTA DIURNA $ 74.621,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.253.397 $ 4.253.397
80111701
Servicios de contratación de personal59Día/HombreSER-1105 INGENIERO BIO/ELECTRONICO/ELECSER-1105 INGENIERO BIO/ELECTRONICO/ELEC $ 74.621,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.402.639 $ 4.402.639
Total Neto $ 16.715.104
Descuento $ 64.436
Cargos $ 67
IVA  19  % $ 3.163.640
TOTAL OC $ 19.814.375


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.