Orden de Compra. Nº2258-22737-SE25 "PCS; OC DESDE 2258-146-LP24.AGOSTO.2025 PLAGAS"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL L
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2258-22737-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-09-2025
Nombre de la Orden de Compra PCS; OC DESDE 2258-146-LP24.AGOSTO.2025 PLAGAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2258-146-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento Principal
Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL L
R.U.T. 61.606.201-8
Dirección de Unidad de Compra Avda Pedro Aguirre Cerda Nª 5900
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 15988 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL L
R.U.T. 61.606.201-8
Dirección de Facturación Avda Pedro Aguirre Cerda Nª 5900
Comuna Antofagasta
Impuesto 116451,3268
Dirección de Envío de la Factura Avda Pedro Aguirre Cerda Nª 5900
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ernesto Perez
Razón Social ERNESTO EDUARDO PÉREZ FLORES
R.U.T. 12.348.680-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ernesto Perez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102103
Servicios de exterminación o fumigación260,7Metro CuadradoOPE-0054 SERVICIOS DE DESINSECTACIÓN LAVANDERIAOPE-0054 SERVICIOS DE DESINSECTACIÓN $ 225,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.658 $ 58.658
72102103
Servicios de exterminación o fumigación429,98Metro CuadradoOPE-0052 SERVICIOS DE SANITIZACIÓN BAÑOSOPE-0052 SERVICIOS DE SANITIZACIÓN BAÑOS $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.398 $ 34.398
72102103
Servicios de exterminación o fumigación1289,94Metro CuadradoOPE-0054 SERVICIOS DE DESINSECTACIÓN, ANEXO HRAOPE-0054 SERVICIOS DE DESINSECTACIÓN $ 225,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 290.237 $ 290.237
72102103
Servicios de exterminación o fumigación1289,94Metro CuadradoOPE-0053 SERVICIOS DE DESRATIZACIÓN, ANEXO HRAOPE-0053 SERVICIOS DE DESRATIZACIÓN $ 178,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 229.609 $ 229.609
Total Neto $ 612.902
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 116.451
TOTAL OC $ 729.353


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.